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半月刊 综合版 2005年07月15日出版  第14期  总第309期
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2005审计:四大问题引人注目
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问题一:中央部门预算执行问题突出——违规金额90亿元

在对38个中央部门2004年度预算执行情况的审计中,审计署查出各类违规问题金额90.6亿元,占审计资金总额的6%。有的虚报多领预算资金,有的转移挪用或挤占财政资金,还有的私设账外账和“小金库”。这些现象反映出,部门预算管理还不够严格、规范;部门权力还没有得到有效制约,制度和管理上还存在一些漏洞,使少数单位和个人得以利用资金分配和管理权力,谋取不正当利益;责任追究制度还没有完全落实,对已发现的问题有的整改不彻底。

问题二:教育医疗机构违规收费——高校乱收费 医院多收钱

问题三:四大资产公司存在违规——涉及金额700亿元 问题不容忽视

问题四:10户中央企业——损益不实问题突出 决策失误损失严重

2004年,受中组部、国资委委托,审计署对国家开发投资公司等10户中央企业原领导人员经济责任进行了审计。这10户中央企业资产总额14221亿元,审计资金占51%。审计发现的问题主要有三方面:损益不实的问题较为突出;决策失误造成损失较为严重;违规处置资产、关联方交易让利、违规经营等造成国有资产流失20亿元。(来源:《人民日报》)



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