根据国家烟草专卖局内控体系建设和加强资金监管实施方案等有关规定,近日,上海烟草(集团)公司结合会计规范化工作的具体要求,对集团主要单位开展了资金检查。第一批的检查单位涵盖了北京卷烟厂、天津卷烟厂、贸易中心、储运公司、高扬公司、烟草印刷厂等工商企业。检查的内容包括现金报销、银行账户管理、企业报销内控等多个方面,其中内部控制是本次检查的重点。
通过检查发现,被检查单位总体资金管理水平较好,内部控制管理水平较以往有很大提高,报销审核、印鉴管理等都由专人负责,并且做到了关键岗位不兼容等内控基本要求。各单位对以往会计规范化检查的重视程度也较高,对以往发现的问题也已经进行了及时更正。但是,在部分环节尤其是管理的一些细节上还存在着一定问题,工作还不够细致。因此,上海烟草(集团)公司财务管理处将根据各单位的具体情况,将检查意见反馈给被查单位进行整改。
(集团)公司要求各单位认真重视会计基础规范化工作,严格把好资金审核关,并以每次检查为契机,努力提升财务管理和内部控制水平,从保证国有资产保值增值的高度,将集团财务监管责任落实到位。