近日,福建中烟工业公司召开内控制度评审会。公司副总经理李仰佳、会计师事务所专家、公司财务处及下属企业相关人员参加了会议。
按照“严格规范、富有效率、充满活力”的总体要求,围绕这两年来的同级审计、三项检查、清产核资、税收检查等工作的开展,公司严格规范,建立长效机制,聘请了会计师事务所专家,依据财政部内控制度规范及公司经营特点,制定公司财务内控制度。这次内控制度包括了总则、货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、费用控制、预算控制、固定资产、保险、会计档案、会计信息系统安全、财务报告及审计等13个规定,全面地建立了福建中烟财务内控体系。
会上,针对新的内控制度草案,大家踊跃发言,积极探讨,提高了内控制度的实效性和可操作性。通过完善和改进,新内控制度于7月份正式实施。